Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

1H Maatwerkvoorzieningen Wmo

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Bijstelling 2025

Bijstelling 2026

Aanpassing budget begeleiding

-300

Aanpassing budget beschermd wonen

439

Aanpassing budget dagbesteding

45

Aanpassing budget huishoudelijke ondersteuning

-348

Aanpassing budget hulpmiddelen

-5

Afwikkeling vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

29

Compensatiegelden Beschermd Wonen

-288

Compensatiegelden Beschermd Wonen inkomst

288

Conversie software naar i-standaard

-14

Dekking uit beschermd wonen voor zorgverbinders

29

28

28

28

Doelgroepenvervoer

40

Leerlingenvervoer 2022

50

Versterking clientondersteuning

-50

Versterking clientondersteuning inkomst

50

Vervoersvoorziening NJN

-30

Saldo van baten en lasten

-94

29

28

28

28

Totaal resultaat

-94

29

28

28

28

Aanpassing budget begeleiding
Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een tekort van € -300.280. Het tekort wordt verklaard door de toenemende vraag.

Aanpassing budget beschermd wonen
In 2021 is de Wlz opengesteld voor beschermd wonen lvb doelgroep. Dit leidde in 2021 tot een krimp van de doelgroep, dit is doorgezet in 2022. Het gevolg is een onderbesteding op beschermd wonen lvb in 2022.

Ambulantiseringsmiddelen beschermd wonen
In 2022 en verder worden er ambulantiseringsmiddelen (€ 293.000) beschikbaar gesteld om de lokale sociale basis te versterken. Dit is op basis van het bestuurlijk akkoord. De regionale besluitvorming over de verdeelsleutel moet nog plaatsvinden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de verdeelsleutel waar een bestuurlijke voorkeur is uitgesproken, door de regionale stuurgroep ‘Samen aan Zet’.
Om dit alles te begeleiden/monitoren is er in 2023 € 28.000 nodig voor personele inzet, aanvullend op de €50.000 personele inzet die onderdeel is van het ambulantiseringsplan 2022/2023. Vanaf 2024 wordt de € 78.000 structureel gedekt door de ambulantiserings-middelen.

Aanpassing budget dagbesteding
Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een positief resultaat van € 45.461.

Aanpassing budget huishoudelijke ondersteuning
Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een tekort van € -348.410. Het tekort wordt verklaard door de toenemende vraag.

Aanpassing budget hulpmiddelen
Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een tekort van € -5.567. Het tekort wordt verklaard door de toenemende vraag.

Afrekening 2021 Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
Van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen hebben wij de eindafrekening 2021 ontvangen. Deze levert een positief resultaat op van € 29.000.

Compensatiegelden beschermd wonen
In 2022 wordt gemeente Renkum incidenteel gecompenseerd voor overige sociaal domein kosten (€ 288.000) door gemeente Arnhem. Dit is op basis van het bestuurlijk akkoord 2021. De compensatie is bedoeld om de kosten te dekken die beschermd wonen cliënten – die in Renkum geplaatst zijn door Arnhem – maken door gebruik van andere lokale voorzieningen. De regionale besluitvorming over de verdeelsleutel moet nog plaatsvinden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de concept verdeelsleutel die bestuurlijk is voorgelegd aan de regionale stuurgroep ‘Samen aan Zet’.

Conversie software naar i-standaard
Met ingang van 1 oktober 2022 wordt met een nieuwe versie van de i-standaard software gewerkt bij het Zorglokaal. De nieuwe versie worden de volgende onderwerpen wijzigingen doorgevoerd: • Beschermd wonen • Abonnementstarief • Kleine wijzigingen. De kostprijs voor het totaal wordt verdeeld onder gemeenten naar rato (aantal inwoners en indicaties).

Dekking zorgverbinders
Renkum krijgt vanuit het rijk financiën voor de decentralisatie beschermd wonen. Deze geldstroom loopt via de centrumgemeente Arnhem. Hier zit dus onzekerheid over de omvang en de timing van de beschikbaarheid van het budget. Omdat de zorgverbinders ook worden ingezet bij de doelgroep van decentralisatie beschermd wonen, zal een deel van dit budget gebruikt worden voor de inzet van de zorgverbinders. Hiermee kan in ieder geval de financiering, van de minimale inzet van 2x 14 uur, sluitend worden gemaakt. De lasten voor deze zorgverbinders staan bij product 1E.

Incidenteel voordeel doelgroepenvervoer
Het verwachte voordeel van dit jaar van € 40.000 is nog steeds het gevolg van een afname van het gebruik op grond van Covid-19.

Incidenteel voordeel leerlingenvervoer
Het verwachte voordeel van dit jaar van € 50.000 wordt veroorzaakt door minder deelname.

Versterking cliëntondersteuning
Een projectleider zal van eind 2022 tot begin 2024 onderzoek doen naar cliëntondersteuning en activiteiten ontwikkelen om hier richting aan te geven. Via de Rijkssubsidie 'Verlening SPUK versterking cliëntondersteuning 2022' ontvangt de gemeente Renkum € 50.000 voor het verder versterken van de cliëntondersteuning.

Vervoersvoorzieningen
Voor de vervoersvoorzieningen bestaat een risico van overschrijding, omdat er relatief gezien te conservatief begroot is. Namelijk: in 2020 is € 126.000 begroot, in 2021 is € 60.000 begroot en in 2022 € 30.000. De bestedingen zullen naar verwachting in lijn zijn met 2021. Daarom is een bij raming van € 30.000 voor 2022 van belang.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 12:03:19 met de export van 10/19/2022 11:57:42